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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOCELI PAIVA DINARTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 9709 Data de lançamento: 21/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO LAVADOURA ROUPA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADOURA DE ROUPAS DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1219/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3263/2022. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO LAVADOURA ROUPA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADOURA DE ROUPAS DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1219/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3263/2022. 600,00
07/07/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO LAVADOURA ROUPA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADOURA DE ROUPAS DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1219/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3263/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 021 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 600,00
04/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009709/2022 JOCELI PAIVA DINARTE 68339046004 - 21800 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.