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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9769 Data de lançamento: 22/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CALÇO MOTOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO EM CALÇO DO MOTOR DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS 1262/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3292/2022. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2022 SERVIÇO CALÇO MOTOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO EM CALÇO DO MOTOR DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS 1262/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3292/2022. 500,00
30/06/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO EM CALÇO DO MOTOR DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS 1262/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3292/2022. LIQUIDADO CFME NF 1513/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 500,00
07/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009769/2022 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.