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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNA PASETTI LOPES 04084468037

Dados do Empenho
Número do empenho: 9821 Data de lançamento: 23/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, LUMINÁRIA 2.200 LUMENS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LUMINÁRIA DE 2.200 LÚMENS PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1265/2022.ORDEM DE COMPRA 3327/2022. 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2022 OUTROS, LUMINÁRIA 2.200 LUMENS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LUMINÁRIA DE 2.200 LÚMENS PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1265/2022.ORDEM DE COMPRA 3327/2022. 270,00
30/06/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LUMINÁRIA DE 2.200 LÚMENS PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1265/2022.ORDEM DE COMPRA 3327/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 041322196/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 270,00
07/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009821/2022 BRUNA PASETTI LOPES 04084468037 - 28577 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.