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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SADI DAL MOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9887 Data de lançamento: 24/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.48.01.01.00.00 - AUXILIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa: AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES E TRANSFERÊNCIA, DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706301751121470, CFE MEMORANDO INTERNO SS N° 1314/2022. 0,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2022 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES E TRANSFERÊNCIA, DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706301751121470, CFE MEMORANDO INTERNO SS N° 1314/2022. 8.000,00
24/06/2022 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES E TRANSFERÊNCIA, DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706301751121470, CFE MEMORANDO INTERNO SS N° 1314/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 8.000,00
15/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009887/2022 SADI DAL MOLIN - 9290 8.000,00
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.