Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10327
Data de lançamento:
27/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1238/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2891/2023.
838,26
838,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1238/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2891/2023.
838,26
30/06/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1238/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2891/2023.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 160.346 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
838,26
05/07/2023
Pagamento de Empenho 10327/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
838,26
TOTAL
838,26
838,26
838,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.