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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SAGRILO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10332 Data de lançamento: 27/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INSTALAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL REALZIADO NO ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1237/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2894/2023. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2023 SERVIÇO INSTALAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL REALZIADO NO ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1237/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2894/2023. 320,00
28/07/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL REALZIADO NO ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1237/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2894/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1370/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SE. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 320,00
02/08/2023 Pagamento de Empenho 10332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.