Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10350 |
Data de lançamento: |
27/06/2023 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção Básica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA CRONIS Nº 219 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1222/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2908/2023. |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2023 |
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA CRONIS Nº 219 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1222/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2908/2023. |
85,00 |
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07/07/2023 |
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA CRONIS Nº 219 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1222/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2908/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21576 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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85,00 |
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12/07/2023 |
Pagamento de Empenho 10350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85,00 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.