Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ELETRONICA RABER LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10389 |
Data de lançamento: |
28/06/2023 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Creches |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
CRECHE NONA OLGA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE CONSERTO DE BEBEDOURO DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº879/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2936/2023. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2023 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE CONSERTO DE BEBEDOURO DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº879/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2936/2023. |
40,00 |
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27/12/2024 |
ANULADO DEVIDO SERVIÇO TER SIDO PAGO PELOS CPMS DAS ESCOLAS. |
-40,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.