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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 10390 Data de lançamento: 28/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CARBURADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE. MEMORANDO SE Nº878/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2937/2023. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2023 OUTROS, CARBURADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE. MEMORANDO SE Nº878/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2937/2023. 200,00
22/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE. MEMORANDO SE Nº878/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2937/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 048618019/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 200,00
25/08/2023 Pagamento de Empenho 10390/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.