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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001

Dados do Empenho
Número do empenho: 10394 Data de lançamento: 28/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº 948/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022. 16,71 601,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2023 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº 948/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022. 601,56
12/07/2023 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº 948/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM.PED. CLEDECI CHIESA. 601,56
14/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010394/2023 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332 601,56
TOTAL 601,56 601,56 601,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.