Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2521/2023. |
3.000,00 |
|
|
28/06/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2521/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/1108 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
|
|
22,59 |
|
28/06/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2521/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/1133 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
|
|
519,14 |
|
04/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
519,14 |
04/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
22,59 |
11/07/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2521/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/1147 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
|
|
419,03 |
|
14/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
419,03 |
17/07/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2521/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/1186 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
|
|
393,32 |
|
19/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
393,32 |
20/07/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/1217 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
|
319,73 |
|
24/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
319,73 |
16/08/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2521/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/1254 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
|
|
405,82 |
|
21/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
405,82 |
22/08/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2521/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/1282 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
|
|
438,14 |
|
25/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
438,14 |
29/08/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2521/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/1291 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
|
|
482,23 |
|
06/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2521/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/1291 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
|
|
|
482,23 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.