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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WEIERBACHER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10416 Data de lançamento: 29/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704800515530042, CFE MEMORANDO SS/AB 1294/2023. 0,00 505,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704800515530042, CFE MEMORANDO SS/AB 1294/2023. 505,00
08/08/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704800515530042, CFE MEMORANDO SS/AB 1294/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 982 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA O.R. BROSNTRUP. 505,00
14/08/2023 Pagamento de Empenho 10416/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 505,00
TOTAL 505,00 505,00 505,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.