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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10466 Data de lançamento: 30/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
460.00 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA E IJUÍ-RS (230 KM), NO DIA 26 DE JUNHO, (UMA VIAGEM PELA MANHÃ E UMA VIAGEM PELA TARDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1293/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 30/2023. 4,00 1.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA E IJUÍ-RS (230 KM), NO DIA 26 DE JUNHO, (UMA VIAGEM PELA MANHÃ E UMA VIAGEM PELA TARDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1293/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 30/2023. 1.840,00
06/07/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA E IJUÍ-RS (230 KM), NO DIA 26 DE JUNHO, (UMA VIAGEM PELA MANHÃ E UMA VIAGEM PELA TARDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1293/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 30/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 1.840,00
12/07/2023 Pagamento de Empenho 10466/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.840,00
TOTAL 1.840,00 1.840,00 1.840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.