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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho
Número do empenho: 10472 Data de lançamento: 30/06/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTO ODONTOLÓGICO, NO MÊS DE JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022. 18,54 129,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2023 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTO ODONTOLÓGICO, NO MÊS DE JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022. 129,78
04/09/2023 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTO ODONTOLÓGICO, NO MÊS DE JUNHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 129,78
13/09/2023 Pagamento de Empenho 10472/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 129,78
TOTAL 129,78 129,78 129,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.