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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10566 Data de lançamento: 05/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE AVALIAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE FRÊNULO LINGUAL REALIZADO EM PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705004400208759, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1376/2023. 170,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2023 VALOR REFERENTE AVALIAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE FRÊNULO LINGUAL REALIZADO EM PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705004400208759, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1376/2023. 170,00
08/12/2023 VALOR REFERENTE AVALIAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE FRÊNULO LINGUAL REALIZADO EM PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705004400208759, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1376/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 170,00
14/12/2023 Pagamento de Empenho 10566/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.