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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068

Dados do Empenho
Número do empenho: 10570 Data de lançamento: 05/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
29.00 Eletricista 20,48 593,92
19.50 Encanador 19,25 375,38
43.00 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1340/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 039/2022. 16,71 718,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2023 Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1340/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 039/2022. 1.687,83
07/07/2023 Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1340/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 039/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.687,83
12/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10570/2023 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086 1.687,83
TOTAL 1.687,83 1.687,83 1.687,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.