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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RICARDO CANOVA 69463735020

Dados do Empenho
Número do empenho: 10682 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE 09 EXTINTORES DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO 952/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2985/2023. 70,00 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE 09 EXTINTORES DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO 952/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2985/2023. 630,00
11/07/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE 09 EXTINTORES DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO 952/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2985/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 261 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. 630,00
14/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10682/2023 RICARDO CANOVA - 24313 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.