3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉRICOS DESTINADOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 035/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 2975/2023.
551,60
551,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉRICOS DESTINADOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 035/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 2975/2023.
551,60
10/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉRICOS DESTINADOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 035/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 2975/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2658 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.
551,60
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10685/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
551,60
TOTAL
551,60
551,60
551,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.