O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUC

Dados do Empenho
Número do empenho: 10695 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: ANUIDADES - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕE
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ANUIDADE VALOR REFERENTE ANUIDADE 2023 PARA A UNCME/RS - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL DO RIO GRANDE DO SUL, CFME MEMORNADO INTERNO SECTD 968/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2988/2023. 1.216,00 1.216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 SERVIÇO ANUIDADE VALOR REFERENTE ANUIDADE 2023 PARA A UNCME/RS - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL DO RIO GRANDE DO SUL, CFME MEMORNADO INTERNO SECTD 968/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2988/2023. 1.216,00
26/07/2023 SERVIÇO ANUIDADE VALOR REFERENTE ANUIDADE 2023 PARA A UNCME/RS - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL DO RIO GRANDE DO SUL, CFME MEMORNADO INTERNO SECTD 968/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2988/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.216,00
28/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10695/2023 UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - UNCME/RS - 16946 1.216,00
TOTAL 1.216,00 1.216,00 1.216,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.