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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDREIA ROTHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 10698 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MUSEU MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MIMOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LEMBRANÇAS (MIMO PITANGA) PARA A CERIMÔNIA ALUSIVA À 21ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS, CFE MEMORANDO SECTD 897/2023. ORDEM DE COMPRA 2984/2023. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 OUTROS, MIMOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LEMBRANÇAS (MIMO PITANGA) PARA A CERIMÔNIA ALUSIVA À 21ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS, CFE MEMORANDO SECTD 897/2023. ORDEM DE COMPRA 2984/2023. 120,00
13/07/2023 OUTROS, MIMOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LEMBRANÇAS (MIMO PITANGA) PARA A CERIMÔNIA ALUSIVA À 21ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS, CFE MEMORANDO SECTD 897/2023. ORDEM DE COMPRA 2984/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 47.674.559 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. 120,00
18/07/2023 Pagamento de Empenho 10698/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.