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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10709 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS GRAFICOS, PLOTAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DA CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 419/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3001/2023. 57,00 57,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 MATERIAIS GRAFICOS, PLOTAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DA CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 419/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3001/2023. 57,00
11/08/2023 MATERIAIS GRAFICOS, PLOTAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DA CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 419/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3001/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 060 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. 57,00
15/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10709/2023 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640 57,00
TOTAL 57,00 57,00 57,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.