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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10722 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Construções e Reformas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 73 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120M DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM X 1,00M DESTINADA PARA TELHADO DA ASEPI CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº73/2023 E PARECER JURÍDICO Nº202/2023. 0,00 9.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120M DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM X 1,00M DESTINADA PARA TELHADO DA ASEPI CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº73/2023 E PARECER JURÍDICO Nº202/2023. 9.980,00
17/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120M DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM X 1,00M DESTINADA PARA TELHADO DA ASEPI CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº73/2023 E PARECER JURÍDICO Nº202/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. 9.980,00
21/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10722/2023 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 9.980,00
TOTAL 9.980,00 9.980,00 9.980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.