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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10737 Data de lançamento: 10/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PEÇAS, LAMINA - PEÇAS, LAMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LÂMINAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 569/2023.ORDEM DE COMPRA 3012/2023. 110,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2023 PEÇAS, LAMINA - PEÇAS, LAMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LÂMINAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 569/2023.ORDEM DE COMPRA 3012/2023. 220,00
21/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LÂMINAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 569/2023.ORDEM DE COMPRA 3012/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 29.060 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DEOBRAS ANDRÉ O FERREIRA. 220,00
23/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10737/2023 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 31364 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.