Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4104/2023. |
42.000,00 |
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10/07/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4104/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/30 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JUNHO/2023. |
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5.000,00 |
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14/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4104/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/30 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JUNHO/2023. |
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4.925,00 |
14/07/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10788/2023 |
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75,00 |
03/08/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4104/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/33 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023. |
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3.280,00 |
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11/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.230,80 |
11/08/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10788/2023 |
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49,20 |
04/09/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4104/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/39 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023. |
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4.680,00 |
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12/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4104/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/39 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023. |
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4.609,80 |
12/09/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10788/2023 |
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70,20 |
06/10/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4104/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/43 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023. |
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5.160,00 |
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11/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.082,60 |
11/10/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10788/2023 |
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77,40 |
08/11/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4104/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/47 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2023. |
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5.600,00 |
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13/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.516,00 |
13/11/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10788/2023 |
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84,00 |
11/12/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4104/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/51 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023. |
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3.240,00 |
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15/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.191,40 |
15/12/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10788/2023 |
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48,60 |
22/12/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4104/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/55 ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LETÍCIA O.ROCKENBACH BRONSTRUP REF.DEZEMBRO/2023. |
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2.040,00 |
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22/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-13.000,00 |
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11/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.009,40 |
11/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10788/2023 |
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30,60 |
TOTAL |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.