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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10798 Data de lançamento: 11/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PASTA ENVELOPE, ZIPER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NOS ENCONTROS DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 1286/2023.ORDEM DE COMPRA 3041/2023. 288,20 288,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2023 OUTROS, PASTA ENVELOPE, ZIPER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NOS ENCONTROS DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 1286/2023.ORDEM DE COMPRA 3041/2023. 288,20
31/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NOS ENCONTROS DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 1286/2023.ORDEM DE COMPRA 3041/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 187/2023 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DASAÚDE GIOVANI M. DISEL. 288,20
03/08/2023 Pagamento de Empenho 10798/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 288,20
TOTAL 288,20 288,20 288,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.