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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10981 Data de lançamento: 12/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MEDICAMENTO NÃO B., ANLODIPINO 5 MG + BENAZ. 20 MG - MEDICAMENTO NÃO B., ANLODIPINO 5 MG + BENAZ. 20 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO 5MG+BENAZEPRIL20MG E COLECALCIFEROL 50.000 UI DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001383-39.2023.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 172/2023 E ORDEM DE COMPRA 2777/2023.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9370/2023. 0,00 2,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2023 MEDICAMENTO NÃO B., ANLODIPINO 5 MG + BENAZ. 20 MG - MEDICAMENTO NÃO B., ANLODIPINO 5 MG + BENAZ. 20 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO 5MG+BENAZEPRIL20MG E COLECALCIFEROL 50.000 UI DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001383-39.2023.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 172/2023 E ORDEM DE COMPRA 2777/2023.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9370/2023. 2,34
12/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO 5MG+BENAZEPRIL20MG E COLECALCIFEROL 50.000 UI DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001383-39.2023.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 172/2023 E ORDEM DE COMPRA 2777/2023.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9370/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 204497 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. 2,34
14/07/2023 Pagamento de Empenho 10981/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2,34
TOTAL 2,34 2,34 2,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.