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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11002 Data de lançamento: 13/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Administração de Resíduos Sólidos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, ALÉM DE COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. VALOR MENSAL DE R$ 37.980,11. 0,00 213.954,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, ALÉM DE COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. VALOR MENSAL DE R$ 37.980,11. 213.954,62
31/07/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 589 E TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXOS E ATESTADOS PELO SECRETÁRIO DE AGRIC, PEC. E MEIO AMBIENTE VANDERLEI S DE SOUZA E FISCAL DE CONTRATO ROBERTO ZEILMANN. REF 19 DIAS JULHO/23. 24.054,07
31/07/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 597 E TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO ZEILMANN E SECRETÁRIO DE AGRIC VANDERLEI S DE SOUZA. REF 19 DIAS. 24.054,07
31/07/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NF COM VALOR INCORRETO NAS RETENÇÕES -24.054,07
04/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11002/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 22.177,85
04/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11002/2023 721,62
04/08/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11002/2023 1.154,60
31/08/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 627 E TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXOS E ASSINADOS PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE VANDERLEI S DE SOUZA. REF AGOSTO/23 37.980,11
14/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11002/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35.017,66
14/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11002/2023 1.139,40
14/09/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11002/2023 1.823,05
29/09/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 643 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELO FISCAL DE CONTRATO VINICIUS DE PAULA AYALA E SECRET. DE AGRIC VANDERLEI S DE SOUZA. SET/23 37.980,11
06/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11002/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35.017,66
06/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11002/2023 1.139,40
06/10/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11002/2023 1.823,05
27/10/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 668 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO VINICIUS DE PAULA AYALA E SECRETÁRIO DE AGRIC VANDERLEI S DE SOUZA. OUT/23 37.980,11
08/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11002/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35.017,66
08/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11002/2023 1.139,40
08/11/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11002/2023 1.823,05
30/11/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 699 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VINICIUS DE PAULA AYALA E SECRETÁRIO DE AGRIC VANDERLEI S DE SOUZA. NOV/23. 37.980,11
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11002/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35.017,66
07/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11002/2023 1.139,40
07/12/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11002/2023 1.823,05
20/12/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 720 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VINICIUS DE PAULA AYALA E SECRETÁRIO DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI S DE SOUZA. REF DEZ/23. 37.980,11
27/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11002/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35.017,66
27/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11002/2023 1.139,40
27/12/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11002/2023 1.823,05
TOTAL 213.954,62 213.954,62 213.954,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 31/07/2023 721,62 5527/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/07/2023 1.154,60 5527/2023 Lançada
ISS 31/08/2023 1.139,40 6418/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/08/2023 1.823,05 6418/2023 Lançada
ISS 29/09/2023 1.139,40 7137/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/09/2023 1.823,05 7137/2023 Lançada
ISS 27/10/2023 1.139,40 7897/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/10/2023 1.823,05 7897/2023 Lançada
ISS 30/11/2023 1.139,40 8921/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/11/2023 1.823,05 8921/2023 Lançada
ISS 20/12/2023 1.139,40 9434/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/12/2023 1.823,05 9434/2023 Lançada
TOTAL   16.688,47