Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2023 |
Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade.
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL PARA PARTICIPAÇÃO NA SÉRIE BRONZE DE FUTSAL NO MUNICÍPIO DE PASSO FUND-RS NO DIA 15/07/2023 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1053 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2023. |
1.254,00 |
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26/07/2023 |
Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL PARA PARTICIPAÇÃO NA SÉRIE BRONZE DE FUTSAL NO MUNICÍPIO DE PASSO FUND-RS NO DIA 15/07/2023 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1053 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 230 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES. |
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1.254,00 |
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26/07/2023 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM NOTACOM RETENÇÃO INCORRETA. |
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-1.254,00 |
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28/07/2023 |
Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL PARA PARTICIPAÇÃO NA SÉRIE BRONZE DE FUTSAL NO MUNICÍPIO DE PASSO FUND-RS NO DIA 15/07/2023 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1053 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 231 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. |
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1.254,00 |
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02/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.182,53 |
02/08/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11020/2023 |
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30,09 |
02/08/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11020/2023 |
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41,38 |
TOTAL |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.