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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASSIO ANTONIO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11027 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CORRIDA RÚSTICA EM IJUI/RS DIA 16/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1058/2023. SAÍDA ÁS 06H E RETORNO 21H. 0,00 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CORRIDA RÚSTICA EM IJUI/RS DIA 16/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1058/2023. SAÍDA ÁS 06H E RETORNO 21H. 144,00
14/07/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CORRIDA RÚSTICA EM IJUI/RS DIA 16/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1058/2023. SAÍDA ÁS 06H E RETORNO 21H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 144,00
21/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11027/2023 CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696 144,00
TOTAL 144,00 144,00 144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.