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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NATANNA PRASS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11031 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700505568928959, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1450/2023. 0,00 423,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700505568928959, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1450/2023. 423,00
21/07/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700505568928959, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1450/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 423,00
26/07/2023 Pagamento de Empenho 11031/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 423,00
TOTAL 423,00 423,00 423,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.