O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11038 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 143 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE LINHA 1, LINHA 2, TRAV. PONTE JOANA, PINHEIRINHO, LOCALIDADE DE ITAÍBA, SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO E CAPELA FÁTIMA, NO MÊS DE ABRIL/23 CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2021 E MEMORANDO SO 600/2023. 0,00 34.670,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 143 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE LINHA 1, LINHA 2, TRAV. PONTE JOANA, PINHEIRINHO, LOCALIDADE DE ITAÍBA, SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO E CAPELA FÁTIMA, NO MÊS DE ABRIL/23 CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2021 E MEMORANDO SO 600/2023. 34.670,35
20/07/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 143 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE LINHA 1, LINHA 2, TRAV. PONTE JOANA, PINHEIRINHO, LOCALIDADE DE ITAÍBA, SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO E CAPELA FÁTIMA, NO MÊS DE ABRIL/23 CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2021 E MEMORANDO SO 600/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 34.670,35
06/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11038/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 31.966,06
06/10/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11038/2023 1.664,18
06/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11038/2023 1.040,11
TOTAL 34.670,35 34.670,35 34.670,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/07/2023 1.664,18 5171/2023 Lançada
ISS 20/07/2023 1.040,11 5171/2023 Lançada
TOTAL   2.704,29