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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11047 Data de lançamento: 17/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 67 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE LINHA 5, SÃO ROQUE E LINHA JACUÍ MIRIM,NO MÊS DE FEVEREIRO/23 CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2021 E MEMORANDO SO 554/2023. 0,00 16.244,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 67 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE LINHA 5, SÃO ROQUE E LINHA JACUÍ MIRIM,NO MÊS DE FEVEREIRO/23 CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2021 E MEMORANDO SO 554/2023. 16.244,15
20/07/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 67 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE LINHA 5, SÃO ROQUE E LINHA JACUÍ MIRIM,NO MÊS DE FEVEREIRO/23 CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2021 E MEMORANDO SO 554/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 294 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. 16.244,15
30/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11047/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.977,11
30/08/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11047/2023 779,72
30/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11047/2023 487,32
TOTAL 16.244,15 16.244,15 16.244,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/07/2023 779,72 5174/2023 Lançada
ISS 20/07/2023 487,32 5174/2023 Lançada
TOTAL   1.267,04