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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: M.E.F. FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11130 Data de lançamento: 20/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E REFORÇO EM PARAFUSOS DO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE. MEMORANDO INTERNO SO Nº666/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022. 80,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2023 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E REFORÇO EM PARAFUSOS DO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE. MEMORANDO INTERNO SO Nº666/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022. 160,00
15/12/2023 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E REFORÇO EM PARAFUSOS DO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE. MEMORANDO INTERNO SO Nº666/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 139 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 160,00
20/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011130/2023 M.E.F. FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 20641 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.