Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO - CELER IVT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO 212/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº028-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 48 - 02 PNEUS |
619,78 |
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31/07/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO - CELER IVT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO 212/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº028-2023. LIQUIDADO CFME DANFE 6074/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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619,78 |
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07/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO - CELER IVT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO 212/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº028-2023. LIQUIDADO CFME DANFE 6074/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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612,34 |
07/08/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11233/2023 |
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7,44 |
TOTAL |
619,78 |
619,78 |
619,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.