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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033

Dados do Empenho
Número do empenho: 11234 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO PNEU VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO EM PNEU DO CAMINHÃO FROTA Nº164 CFE.MEMORANDO SO Nº607/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3116/2023. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO PNEU VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO EM PNEU DO CAMINHÃO FROTA Nº164 CFE.MEMORANDO SO Nº607/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3116/2023. 320,00
31/07/2023 SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO PNEU VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO EM PNEU DO CAMINHÃO FROTA Nº164 CFE.MEMORANDO SO Nº607/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3116/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 196 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. 320,00
04/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11234/2023 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.