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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11249 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS,TORNEIRA LAVATORIO 1/4 V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE LAVATÓRIO PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1427/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3130/2023. 89,86 89,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 OUTROS,TORNEIRA LAVATORIO 1/4 V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE LAVATÓRIO PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1427/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3130/2023. 89,86
31/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE LAVATÓRIO PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1427/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3130/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2693/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M,. DIESEL. 89,86
04/08/2023 Pagamento de Empenho 11249/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 89,86
TOTAL 89,86 89,86 89,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.