Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBÁ |
Número do empenho: | 11259 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PEÇAS,CHICOTE,ELEMENTO FITRO,FILTROS,JG DE PASTILHA, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO VAN FROTA Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3141/2023. | 1.296,02 | 1.296,02 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/07/2023 | PEÇAS,CHICOTE,ELEMENTO FITRO,FILTROS,JG DE PASTILHA, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO VAN FROTA Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3141/2023. | 1.296,02 | ||
10/08/2023 | PEÇAS,CHICOTE,ELEMENTO FITRO,FILTROS,JG DE PASTILHA, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO VAN FROTA Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3141/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.441 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BROSNTRUP. | 1.296,02 | ||
15/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PEÇAS,CHICOTE,ELEMENTO FITRO,FILTROS,JG DE PASTILHA, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO VAN FROTA Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3141/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.441 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BROSNTRUP. | 1.280,47 | ||
15/08/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11259/2023 | 15,55 | ||
TOTAL | 1.296,02 | 1.296,02 | 1.296,02 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/08/2023 | 15,55 | 5770/2023 | Lançada |
TOTAL | 15,55 |