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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11995 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
230.00 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE IJUÍ-RS (230 KM), NO DIA 24 DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1518/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023. 4,00 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE IJUÍ-RS (230 KM), NO DIA 24 DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1518/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023. 920,00
31/07/2023 VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE IJUÍ-RS (230 KM), NO DIA 24 DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1518/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023. LIQUIDADO CFME NF 274/2023 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DO SEC. DA SAÚDE MAURO CESAR CONSTANTINO. 920,00
04/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE IJUÍ-RS (230 KM), NO DIA 24 DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1518/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023. LIQUIDADO CFME NF 274/2023 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DO SEC. DA SAÚDE MAURO CESAR CONSTANTINO. 867,56
04/08/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11995/2023 30,36
04/08/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11995/2023 22,08
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 31/07/2023 30,36 5536/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/07/2023 22,08 5536/2023 Lançada
TOTAL   52,44