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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12013 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 OUTROS, TONER VALOR REFERENE AQUISIÇÃO DE 11 TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA IND. COM. EMPREEDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 206/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3155/2023. 65,00 715,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 OUTROS, TONER VALOR REFERENE AQUISIÇÃO DE 11 TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA IND. COM. EMPREEDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 206/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3155/2023. 715,00
07/08/2023 OUTROS, TONER VALOR REFERENE AQUISIÇÃO DE 11 TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA IND. COM. EMPREEDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 206/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3155/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48365940 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND. COM. EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS 715,00
18/08/2023 Pagamento de Empenho 12013/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 715,00
TOTAL 715,00 715,00 715,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.