3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,BARRICA AGUA 26 LITROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRICA DE ÁGUA 26L DESTINADO PARA USO NO CAMINHÃO Nº 155 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 654/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3159/2023.
179,01
179,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
PEÇAS,BARRICA AGUA 26 LITROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRICA DE ÁGUA 26L DESTINADO PARA USO NO CAMINHÃO Nº 155 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 654/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3159/2023.
179,01
07/08/2023
PEÇAS,BARRICA AGUA 26 LITROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRICA DE ÁGUA 26L DESTINADO PARA USO NO CAMINHÃO Nº 155 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 654/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3159/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.955 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
179,01
09/08/2023
Pagamento de Empenho 12018/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
179,01
TOTAL
179,01
179,01
179,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.