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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12018 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,BARRICA AGUA 26 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRICA DE ÁGUA 26L DESTINADO PARA USO NO CAMINHÃO Nº 155 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 654/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3159/2023. 179,01 179,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 PEÇAS,BARRICA AGUA 26 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRICA DE ÁGUA 26L DESTINADO PARA USO NO CAMINHÃO Nº 155 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 654/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3159/2023. 179,01
07/08/2023 PEÇAS,BARRICA AGUA 26 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRICA DE ÁGUA 26L DESTINADO PARA USO NO CAMINHÃO Nº 155 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 654/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3159/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.955 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. 179,01
09/08/2023 Pagamento de Empenho 12018/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 179,01
TOTAL 179,01 179,01 179,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.