3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOLA, PINO, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 642/2023 E ORDEM DE COMPRA 3166/2023.
1.146,00
1.146,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
PEÇAS, MOLA, PINO, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 642/2023 E ORDEM DE COMPRA 3166/2023.
1.146,00
31/07/2023
PEÇAS, MOLA, PINO, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 642/2023 E ORDEM DE COMPRA 3166/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.201.260 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
1.146,00
07/08/2023
Pagamento de Empenho 12025/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.146,00
TOTAL
1.146,00
1.146,00
1.146,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.