3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, DESENTUPIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINTUPIDOR LÍQUIDO PARA USO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1473/2023 E ORDEM DE COMPRA 3181/2023.
45,27
181,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
OUTROS, DESENTUPIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINTUPIDOR LÍQUIDO PARA USO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1473/2023 E ORDEM DE COMPRA 3181/2023.
181,08
31/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINTUPIDOR LÍQUIDO PARA USO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1473/2023 E ORDEM DE COMPRA 3181/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2699/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M ,DIESEL.
181,08
04/08/2023
Pagamento de Empenho 12034/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
181,08
TOTAL
181,08
181,08
181,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.