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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12034 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OUTROS, DESENTUPIDOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINTUPIDOR LÍQUIDO PARA USO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1473/2023 E ORDEM DE COMPRA 3181/2023. 45,27 181,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 OUTROS, DESENTUPIDOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINTUPIDOR LÍQUIDO PARA USO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1473/2023 E ORDEM DE COMPRA 3181/2023. 181,08
31/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINTUPIDOR LÍQUIDO PARA USO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1473/2023 E ORDEM DE COMPRA 3181/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2699/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M ,DIESEL. 181,08
04/08/2023 Pagamento de Empenho 12034/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 181,08
TOTAL 181,08 181,08 181,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.