3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1452/2023 E ORDEM DE COMPRA 3184/2023.
269,40
269,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1452/2023 E ORDEM DE COMPRA 3184/2023.
269,40
31/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1452/2023 E ORDEM DE COMPRA 3184/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2702/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
269,40
04/08/2023
Pagamento de Empenho 12037/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
269,40
TOTAL
269,40
269,40
269,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.