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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JORDANO PEREIRA COPETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12099 Data de lançamento: 28/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOBA CARTÃO SUS Nº 709808074507891 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1539/2023. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2023 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOBA CARTÃO SUS Nº 709808074507891 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1539/2023. 400,00
03/08/2023 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOBA CARTÃO SUS Nº 709808074507891 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1539/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 2833 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 400,00
07/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12099/2023 JORDANO PEREIRA COPETTI - 27191 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.