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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12126 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 31 DE JULHO DE 2023 ÀS 10HRS E RETORNO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 23H55MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 223/2023. 1.656,00 1.656,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 31 DE JULHO DE 2023 ÀS 10HRS E RETORNO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 23H55MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 223/2023. 1.656,00
31/07/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 31 DE JULHO DE 2023 ÀS 10HRS E RETORNO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 23H55MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 223/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 1.656,00
31/07/2023 Pagamento de Empenho 12126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.656,00
29/08/2023 EMPENHO ANULADO POR NÃO TER SIDO REALIZADA A VIAGEM. -1.656,00
29/08/2023 EMPENHO ANULADO POR NÃO TER SIDO REALIZADA A VIAGEM. -1.656,00
29/08/2023 EMPENHO ANULADO POR NÃO TER SIDO REALIZADA A VIAGEM. -1.656,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.