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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSEMILDE HAHN 01473501075

Dados do Empenho
Número do empenho: 12166 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
52.00 Pintor / pintura 2 demãos 13,28 690,56
16.00 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria 72,59 1.161,44
23.00 Pedreiro / Colocação de piso 39,58 910,34
16.00 Encanador VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE Nº1123/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº43/2023. 19,25 308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Colocação de piso Encanador VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE Nº1123/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº43/2023. 3.070,34
07/08/2023 Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Colocação de piso Encanador VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE Nº1123/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº43/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 3.070,34
14/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12166/2023 ROSEMILDE HAHN 01473501075 - 27648 3.070,34
TOTAL 3.070,34 3.070,34 3.070,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.