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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIMON & SOSTRUZNIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12179 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702601253434846 REF. HONORÁRIOS MÉDICOS, CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1579/2023. 0,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702601253434846 REF. HONORÁRIOS MÉDICOS, CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1579/2023. 2.500,00
28/08/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702601253434846 REF. HONORÁRIOS MÉDICOS, CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1579/2023. 2.500,00
30/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12179/2023 SIMON & SOSTRUZNIK LTDA - 19479 2.500,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.