3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA, TERMINAL, CAPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 634/2023 E ORDEM DE COMPRA 3176/2023.
1.040,00
1.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
PEÇAS, MANGUEIRA, TERMINAL, CAPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 634/2023 E ORDEM DE COMPRA 3176/2023.
1.040,00
31/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 634/2023 E ORDEM DE COMPRA 3176/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 066/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
1.040,00
07/08/2023
Pagamento de Empenho 12211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.040,00
TOTAL
1.040,00
1.040,00
1.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.