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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004

Dados do Empenho
Número do empenho: 12217 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
230.00 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO E LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO REALIZADA NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1040/2023 CREDENCIAMENTO 13/2022. 16,71 3.843,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO E LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO REALIZADA NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1040/2023 CREDENCIAMENTO 13/2022. 3.843,30
07/08/2023 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO E LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO REALIZADA NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1040/2023 CREDENCIAMENTO 13/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 50 ANEXA E ATESTADA EPLO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 3.843,30
15/08/2023 Pagamento de Empenho 12217/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.843,30
TOTAL 3.843,30 3.843,30 3.843,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.