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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087

Dados do Empenho
Número do empenho: 123 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 55 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. 0,00 13.155,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. 13.155,50
01/02/2023 VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/53 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL REF.JANEIRO/2023. 1.120,00
06/02/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. -275,50
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/53 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL REF.JANEIRO/2023. 1.120,00
24/02/2023 VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.120,00
03/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.120,00
27/03/2023 VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. LIQUIDDO CFME NF 060/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. MARÇO/2023. 1.120,00
04/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. LIQUIDDO CFME NF 060/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. MARÇO/2023. 1.120,00
27/04/2023 VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 63 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.120,00
05/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2023 - REF. ABRIL/2023 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 - 26151 1.120,00
26/05/2023 VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.120,00
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 123/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.120,00
23/06/2023 VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 66 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.JUN/2023. 1.120,00
04/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 66 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.JUN/2023. 1.120,00
26/07/2023 VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. LIQUIDADO CFE; NF Nº 069 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.120,00
02/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. LIQUIDADO CFE; NF Nº 069 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.120,00
25/08/2023 VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 070 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.120,00
04/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 070 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.120,00
25/09/2023 VALOR ESTORNADO DEVIDO RESCISÃO DE CONTRATO A PARTIR DE 31/10/2023. -1.680,00
29/09/2023 VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. SET/23. 1.120,00
09/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. SET/23. 1.120,00
20/10/2023 VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.120,00
01/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR. REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PMI 055/2022 CONTRATO 139/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.120,00
TOTAL 11.200,00 11.200,00 11.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.